企业内部控制评价指引论文
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完善内部控制与治理会计行为缺陷
一、完善内部控制治理会计行为缺陷(论文文献综述)贾玉娜[1](2021)在《基于内部控制的瑞幸咖啡会计违规研究》文中提出随着全球经济一体化,不论在国内或国际资本市场,上市公司会... -
现行内部审计管理制度改革思路
一、现行内审管理制度的改革设想(论文文献综述)马连锋,徐政华[1](2021)在《审计全覆盖背景下内部审计制度创新研究——以我国高等院校内部审计制度创新为例》文中进行了进一步梳... -
合理运用审计权提高工作效率
一、合理运用审计力量提高工作效率(论文文献综述)张乐玲[1](2021)在《ZY市路网工程PPP项目绩效审计问题探讨》文中提出自2014年我国开始大力推行PPP(Public-... -
2001年湖南盘点
一、盘点湖南2001(论文文献综述)徐菁苑[1](2021)在《华润置地华南大区城市更新项目负责人素质模型构建研究》文中指出自上世纪末房改引发的房地产大开发,使得一二线城市土地... -
《内部会计控制准则》解析
一、浅析《内部会计控制规范》(论文文献综述)管淑慧[1](2021)在《国有企业内部审计职能定位与升级路径》文中认为当前,许多国有企业都建立了包含内部审计的现代企业管理制度。但...